Para encerrar as contas e depois de ter efectuado todos os lançamentos até 31/12/XXXX, chamo a atenção que não deve efectuar lançamentos para apurar o CMV, deve seguir as seguintes instruções:
1. Contabilidade - Utilitários - Configurações Globais
Deve colocar como ano corrente XXX1 e último mês fechado DEZEMBRO XXX1 - OK
2. As amortizações devem ser lançadas no mês 13 (31/13/XXX1).
3. O lançamento do imposto estimado, se o houver, deve ser lançado no mês 14 (31/14/XXX1).
4. Contabilidade - Movimentação - Apuramento Resultados
A coluna APURAR aparece a NÃO, deve mudar para SIM os items que interessar, para isso utiliza a Barra de espaços. Em seguida ACTUALIZAR.
5. Aparece o valor das Compras + a Existência Inicial, deve conferir pelo balancete, para verificar se está correcto. O programa pergunta qual o valor das Existências Finais das Contas 32, 33, 35 e 36. GRAVAR
6. Tirar Balancete Analítico em 31/15/XXX1, para verificar se as contas de custos e proveitos estão saldadas e se o Resultado Líquido está correcto.
7. Contabilidade - Utilitários - Configurações Globais
Deve colocar como ano corrente XXX2 e último mês fechado ENCERRAMENTO XXX1
8. Contabilidade - Movimentação - Reabertura (Verificar se o ano está correcto) e ACTUALIZAR.